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                安徽廣播電視大學六安分校2017年部門決算情況

                發布時間:2018-08-29 17:33 信息來源:六安電大 作者:辦公室 閱讀次數:
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                安徽廣播電視大學六安分校2017年部門決算

                 

                2018年8月

                  

                 

                目 錄

                 

                 

                 

                第一部分 安徽廣播電視大學六安分校概況

                 

                一、部門職責

                 

                二、機構設置

                 

                第二部分 安徽廣播電視大學六安分校2017年部門決算表

                 

                一、收入支出決算總表

                 

                二、收入決算表

                 

                三、支出決算表

                 

                四、財政撥款收入支出決算總表

                 

                五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

                 

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                 

                七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                 

                第三部分 安徽廣播電視大學六安分校2017年度部門決算情況說明

                 

                一、收入支出決算總體情況說明

                 

                二、收入決算情況說明

                 

                三、支出決算情況說明

                 

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                 

                五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

                 

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                 

                七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

                 

                八、其他重要事項的情況說明

                 

                第四部分 名詞解釋

                 

                第一部分 安徽廣播電視大學六安分校概況

                一、部門職責

                安徽廣播電視大學六安分校主要職責是:貫徹黨的教育方針,進行成人繼續教育,以學歷教育和相關專業技術教育、社區教育等非學歷繼續教育并存。加強以網絡資源為核心的基礎設施建設,加強電大系統建設,加強教職工隊伍建設,加強制度建設,為六安經濟和社會發展培養“留得住、用得上”的人才。

                二、機構設置

                內設機構主要有辦公室、總務處、教學處、教務處、培訓處、網絡資源中心。

                從決算單位構成看,納入我校2017年度部門決算編制范圍是本級單位決算。詳細情況見下表:

                序號

                單位名稱

                1

                安徽廣播電視大學六安分校

                 

                第二部分 安徽廣播電視大學六安分校2017年部門決算表

                  

                收入支出決算總表

                 

                 

                 

                公開01表

                部門:六安電大

                 

                 

                金額單位:萬元

                收入

                支出

                項 目

                決算數

                項目

                決算數

                欄 次

                 

                 

                 

                一、財政撥款收入

                471.43

                一、一般公共服務支出

                0.00

                二、上級補助收入

                0.00

                二、外交支出

                0.00

                三、事業收入

                188.06

                三、國防支出

                0.00

                四、經營收入

                0.00

                四、公共安全支出

                0.00

                五、附屬單位上繳收入

                0.00

                五、教育支出

                706.45

                六、其他收入

                0.00

                六、科學技術支出

                0.00

                 

                 

                七、文化體育與傳媒支出

                0.00

                 

                 

                八、社會保障和就業支出

                30.53

                 

                 

                九、醫療衛生與計劃生育支出

                0.00

                 

                 

                十、節能環保支出

                0.00

                 

                 

                十一、城鄉社區支出

                0.00

                 

                 

                十二、農林水支出

                0.00

                 

                 

                十三、交通運輸支出

                0.00

                 

                 

                十四、資源勘探信息等支出

                0.00

                 

                 

                十五、商業服務業等支出

                0.00

                 

                 

                十六、金融支出

                0.00

                 

                 

                十七、援助其他地區支出

                0.00

                 

                 

                十八、國土海洋氣象等支出

                0.00

                 

                 

                十九、住房保障支出

                22.78

                 

                 

                二十、糧油物資儲備支出

                0.00

                 

                 

                二十一、其他支出

                0.00

                 

                 

                二十二、債務還本支出

                0.00

                 

                 

                二十三、債務付息支出

                0.00

                本年收入合計

                659.49

                本年支出合計

                759.76

                 用事業基金彌補收支差額

                0.00

                結余分配

                0.00

                     年初結轉和結余

                129.63

                     年末結轉和結余

                29.36

                 

                 

                 

                 

                總計

                789.12

                總計

                789.12

                 

                收入決算表                                            

                 

                 

                 

                 

                 

                 公開02表

                部門:六安電大

                 

                 

                 

                 

                金額單位:萬元

                項目

                本年收入合計

                財政撥款收入

                上級補助收入

                事業

                收入

                經營

                收入

                附屬單位上繳收入

                其他收入

                支出功能分類科目編碼

                科目名稱

                欄次

                合計

                659.49

                471.43

                0.00

                188.06

                0.00

                0.00

                0.00

                205

                教育支出

                606.18

                418.12

                0.00

                188.06

                0.00

                0.00

                0.00

                20505

                廣播電視教育

                606.18

                418.12

                0.00

                188.06

                0.00

                0.00

                0.00

                2050501

                廣播電視學校

                606.18

                418.12

                0.00

                188.06

                0.00

                0.00

                0.00

                208

                社會保障和就業支出

                30.53

                30.53

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20805

                行政事業單位離退休

                30.53

                30.53

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2080505

                機關事業單位基本養老保險繳費支出

                30.53

                30.53

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                221

                住房保障支出

                22.78

                22.78

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                22102

                住房改革支出

                22.78

                22.78

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2210201

                住房公積金

                22.78

                22.78

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 支出決算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                公開03表

                部門:六安電大

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                金額單位:萬元

                項目

                本年支出合計

                基本支出

                項目支出

                上繳上級支出

                經營支出

                對附屬單位補助支出

                支出功能分類科目編碼

                科目名稱

                合計

                759.76

                470.12

                289.64

                0.00

                0.00

                0.00

                205

                教育支出

                706.45

                416.81

                289.64

                0.00

                0.00

                0.00

                20505

                廣播電視教育

                706.45

                416.81

                289.64

                0.00

                0.00

                0.00

                2050501

                廣播電視學校

                706.45

                416.81

                289.64

                0.00

                0.00

                0.00

                208

                社會保障和就業支出

                30.53

                30.53

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20805

                行政事業單位離退休

                30.53

                30.53

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2080505

                機關事業單位基本養老保險繳費支出

                30.53

                30.53

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                221

                住房保障支出

                22.78

                22.78

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                22102

                住房改革支出

                22.78

                22.78

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2210201

                住房公積金

                22.78

                22.78

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                財政撥款收入支出決算總表

                 

                 

                 

                公開04表

                部門:六安電大

                 

                 

                金額單位:萬元

                收入

                支出

                項    目

                決算數

                項目(按功能分類)

                決算數

                一、一般公共預算財政撥款

                471.43

                一、一般公共服務支出

                0.00

                二、政府性基金預算財政撥款

                0.00

                二、外交支出

                0.00

                 

                 

                三、國防支出

                0.00

                 

                 

                四、公共安全支出

                0.00

                 

                 

                五、教育支出

                532.91

                 

                 

                六、科學技術支出

                0.00

                 

                 

                七、文化體育與傳媒支出

                0.00

                 

                 

                八、社會保障和就業支出

                30.53

                 

                 

                九、醫療衛生與計劃生育支出

                0.00

                 

                 

                十、節能環保支出

                0.00

                 

                 

                十一、城鄉社區支出

                0.00

                 

                 

                十二、農林水支出

                0.00

                 

                 

                十三、交通運輸支出

                0.00

                 

                 

                十四、資源勘探信息等支出

                0.00

                 

                 

                十五、商業服務業等支出

                0.00

                 

                 

                十六、金融支出

                0.00

                 

                 

                十七、援助其他地區支出

                0.00

                 

                 

                十八、國土海洋氣象等支出

                0.00

                 

                 

                十九、住房保障支出

                22.78

                 

                 

                二十、糧油物資儲備支出

                0.00

                 

                 

                二十一、其他支出

                0.00

                 

                 

                二十二、債務還本支出

                0.00

                 

                 

                二十三、債務付息支出

                0.00

                本年收入合計

                 

                本年支出合計

                586.22

                年初財政撥款結轉和結余

                116.10

                年末財政撥款結轉和結余

                1.31

                一般公共預算財政撥款

                116.10

                 

                 

                政府性基金預算財政撥款

                0.00

                 

                 

                合計

                587.53

                合計

                587.53

                  

                一般公共預算財政撥款收入支出決算表

                   公開05表

                部門:六安電大     

                  金額單位:萬元

                科目編碼

                科目名稱

                年初結轉和結余

                本年收入

                本年支出

                年末結轉和結余

                合計

                基本支出結轉

                項目支出結轉和結余

                合計

                基本支出

                項目支出

                合計

                基本支出

                項目支出

                合計

                基本支出結轉

                項目支出結轉和結余

                項目支出結轉

                項目支出結余

                 

                合計

                116.10

                0.00

                116.10

                471.43

                471.43

                0.00

                586.22

                470.12

                116.10

                1.31

                1.31

                0.00

                0.00

                205

                教育支出

                116.10

                0.00

                116.10

                418.12

                418.12

                0.00

                416.81

                416.81

                116.10

                1.31

                1.31

                0.00

                0.00

                20505

                廣播電視教育

                116.10

                0.00

                116.10

                418.12

                418.12

                0.00

                416.81

                416.81

                116.10

                1.31

                1.31

                0.00

                0.00

                2050501

                  廣播電視學校

                116.10

                0.00

                116.10

                418.12

                418.12

                0.00

                416.81

                416.81

                116.10

                1.31

                1.31

                0.00

                0.00

                208

                社會保障和就業支出

                0.00

                0.00

                0.00

                30.53

                30.53

                0.00

                30.53

                30.53

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20805

                行政事業單位離退休

                0.00

                0.00

                0.00

                30.53

                30.53

                0.00

                30.53

                30.53

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2080505

                  機關事業單位基本養老保險繳費支出★

                0.00

                0.00

                0.00

                30.53

                30.53

                0.00

                30.53

                30.53

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                221

                住房保障支出

                0.00

                0.00

                0.00

                22.78

                22.78

                0.00

                22.78

                22.78

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                22102

                住房改革支出

                0.00

                0.00

                0.00

                22.78

                22.78

                0.00

                22.78

                22.78

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2210201

                  住房公積金

                0.00

                0.00

                0.00

                22.78

                22.78

                0.00

                22.78

                22.78

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

                 

                公開06表

                部門:六安電大 

                金額單位:萬元

                人員經費

                公用經費

                科目編碼

                科目名稱

                金額

                科目編碼

                科目名稱

                金額

                科目編碼

                科目名稱

                金額

                301

                工資福利支出

                220.48

                302

                商品和服務支出

                134.88

                310

                其他資本性支出

                0.00

                30101

                基本工資

                58.83

                30201

                辦公費

                32.83

                31001

                房屋建筑物購建

                0.00

                30102

                津貼補貼

                12.72

                30202

                印刷費

                0.00

                31002

                辦公設備購置

                0.00

                30103

                獎金

                0.00

                30203

                咨詢費

                0.00

                31003

                專用設備購置

                0.00

                30104

                其他社會保障繳費

                38.04

                30204

                手續費

                0.00

                31005

                基礎設施建設

                0.00

                30106

                伙食補助費

                0.00

                30205

                水費

                0.00

                31006

                大型修繕

                0.00

                30107

                績效工資

                45.77

                30206

                電費

                4.50

                31007

                信息網絡及軟件購置更新

                0.00

                30108

                機關事業單位基本養老保險繳費

                49.55

                30207

                郵電費

                3.77

                31008

                物資儲備

                0.00

                30109

                職業年金繳費

                0.00

                30208

                取暖費

                0.00

                31009

                土地補償

                0.00

                30199

                其他工資福利支出

                15.57

                30209

                物業管理費

                0.21

                31010

                安置補助

                0.00

                303

                對個人和家庭的補助

                114.76

                30211

                差旅費

                14.18

                31011

                地上附著物和青苗補償

                0.00

                30301

                離休費

                0.00

                30212

                因公出國(境)費用

                0.00

                31012

                拆遷補償

                0.00

                30302

                退休費

                45.72

                30213

                維修(護)費

                4.24

                31013

                公務用車購置

                0.00

                30303

                退職(役)費

                0.00

                30214

                租賃費

                0.30

                31019

                其他交通工具購置

                0.00

                30304

                撫恤金

                0.00

                30215

                會議費

                1.50

                31020

                產權參股

                0.00

                30305

                生活補助

                0.6

                30216

                培訓費

                5.48

                31099

                其他資本性支出

                0.00

                30306

                救濟費

                0.00

                30217

                公務接待費

                7.95

                304

                對企事業單位的補貼

                0.00

                30307

                醫療費

                0.00

                30218

                專用材料費

                0.78

                30401

                企業政策性補貼

                0.00

                30308

                助學金

                0.00

                30224

                被裝購置費

                0.00

                30402

                事業單位補貼

                0.00

                30309

                獎勵金

                41.45

                30225

                專用燃料費

                0.00

                30403

                財政貼息

                0.00

                30310

                生產補貼

                0.00

                30226

                勞務費

                9.60

                30499

                其他對企事業單位的補貼

                0.00

                30311

                住房公積金

                26.99

                30227

                委托業務費

                3.02

                307

                債務利息支出

                0.00

                30312

                提租補貼

                0.00

                30228

                工會經費

                3.69

                30701

                國內債務付息

                0.00

                30313

                購房補貼

                0.00

                30229

                福利費

                0.00

                30707

                國外債務付息

                0.00

                30314

                采暖補貼

                0.00

                30231

                公務用車運行維護費

                3.75

                399

                其他支出

                0.00

                30315

                物業服務補貼

                0.00

                30239

                其他交通費用

                0.69

                39906

                贈與

                0.00

                30399

                其他對個人和家庭的補助支出

                0.00

                30240

                稅金及附加費用

                25.77

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                30299

                其他商品和服務支出

                11.98

                 

                 

                 

                人員經費合計

                335.24

                公用經費合計

                134.88

                 

                政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                公開07表

                部門:六安電大

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                金額單位:萬元

                項目

                年初結轉和結余

                本年收入

                本年支出

                年末結轉和結余

                支出功能分類科目編碼

                科目名稱(項目)

                小計

                基本支出  

                項目支出

                合計

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2017年安徽廣播電視大學六安分校沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

                第三部分 安徽廣播電視大學六安分校2017年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                2017年度收入總計789.12萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計789.12萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收、支總計各減少13.25萬元和10.41萬元,下降1.65%和1.30%,主要原因:一是我校嚴格執行中央八項規定政策,厲行節約;二是一般性壓減支出等八項支出減少。

                二、收入決算情況說明

                2017年度收入合計659.49萬元,其中:財政撥款收入471.43萬元,占71.48%;事業收入188.06萬元,占28.52%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

                三、支出決算情況說明

                2017年度支出合計759.76萬元,其中:基本支出470.12萬元,占61.88%;項目支出289.64萬元,占38.12%;經營支出0.00萬元,占0.00%。

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                2017年度財政撥款收入總計587.53萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計587.53萬元(含年末財政撥款結轉結余)。與2016年相比,財政撥款收入總計增加39.69萬元,收入增長7.24%,主要原因:一是在職人員薪級工資增加;二是新招錄人員增加;支出總計各減少87.09萬元,支出下降12.91%,主要原因:一是我校嚴格執行中央八項規定政策,厲行節約;二是一般性壓減支出等八項支出減少。

                五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

                (一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

                2017年度一般公共預算財政撥款收入471.43萬元,占本年收入的59.74%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增減少76.41萬元,下降13.95%。主要原因是2017年退休人員工資全員劃到社保。

                (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

                2017年度一般公共預算財政撥款支出586.22萬元,占本年支出的74.29%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少88.40萬元,下降13.10%。主要原因一是我校嚴格執行中央八項規定政策,厲行節約;二是一般性壓減支出等八項支出減少。

                (三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

                2017年一般公共預算財政撥款支出586.22萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出 532.91萬元,占90.91%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出30.53萬元,占5.21%;農林水(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出22.78萬元,占3.89%。

                (四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

                2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為481.25萬元,支出決算為586.22萬元,完成年初預算的121.81%。決算數大于預算數的主要原因:一是個別項目資金跨年度支出,二是增加了人員職業年金等社會保障費用支出,三是物價上漲。其中:基本支出470.12萬元,占80.20%;項目支出116.10萬元,占19.80%。具體情況如下:

                1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為481.25萬元,支出決算為470.12萬元,完成年初預算的97.69%,決算數小于預算數的主要原因是2017年10月后退休人員工資納入社保管理。

                1. 一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為116.10萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是個別項目資金跨年度支出,二是增加了人員職業年金等社會保障費用支出,三是物價上漲。
                2. 教育(類)教育進修及培訓(款)培訓支出(項),年初預算為10萬元,支出決算為5.48萬元,完成年初預算的54.8%,決算數小于預算數的主要原因是有部分教職工因工作時間與培訓時間沖突,將學習時間后推。

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                2017年度財政撥款基本支出470.12萬元,其中人員經費335.24萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金;公用經費134.88萬元,主要包括:辦公費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出。

                七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

                2017年安徽廣播電視大學六安分校沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

                八、其他重要事項的情況說明

                )政府采購支出情況。

                2017年度,安徽廣播電視大學六安分校政府采購支出總額 47.29萬元,其中:政府采購貨物支出47.29萬元。授予中小企業合同金額47.29萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

                (三)國有資產占有使用情況。

                截至2017年12月31日,安徽廣播電視大學六安分校共有車輛1輛,單價20萬元。

                (四)關于2017年度預算績效情況說明

                2017年,安徽廣播電視大學六安分校按照指向明確、合理可行的原則,對3個項目支出編制了績效目標,涉及財政資金0萬元,為非稅收入專戶核撥289.64萬元,全年共組織對3個項目進行了績效自評,涉及非稅收入專戶核撥289.64萬元。根據預算績效管理要求,組織開展2017年度部門整體支出績效評價,評價結果顯示,安徽廣播電視大學六安分校在社會知名度、電大學員滿意度達到了預期績效目標。

                第四部分 名詞解釋

                一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

                二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

                三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

                四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

                五、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

                七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

                十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

                十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。    

                十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                 

                安徽廣播電視大學六安分校2017年一般公共預算財政撥款“三公經費支出決算情況

                一、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                                   單位:萬元

                項  目

                預 算 數         

                決 算 數      

                合  計

                12.00 

                11.70 

                因公出國(境)費

                 0.00

                 0.00

                公務接待費

                 8.00

                 7.95

                公務用車購置及運行費

                 4.00

                 3.75

                  其中:公務用車運行維護費

                 4.00

                 3.75

                       公務用車購置

                 0.00

                 0.00

                                                      

                二、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

                (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

                安徽廣播電視大學六安分校2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為12.00萬元,支出決算為11.70萬元,完成預算的97.50%,決算數小于預算數的主要原因一是我校嚴格執行中央八項規定政策,厲行節約;二是一般性壓減支出等八項支出減少。為全面反映“三公”經費支出,本次公布的“三公”經費決算為部門匯總數,包含我校本級預算單位。

                (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

                安徽廣播電視大學六安分校2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%,2017年我校未安排因公出國(境);公務接待費支出決算7.95萬元,占67.95%;公務用車購置及運行費支出決算3.75萬元,占32.05%。具體情況如下:

                1.因公出國(境)費支出0.00萬元,2017年我校未安排因公出國(境)。

                2.公務接待費支出7.95萬元, 與2016年度決算相比,減少0.05萬元,下降0.6%,下降的原因是我校嚴格貫徹黨中央八項規定和省委省政府30條要求,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》。2017年安徽廣播電視大學六安分校國內公務接待共110批次(其中外事接待0批次),723人次(其中外事接待0人次)。主要是用于我校日常行政運行、教學管理、教學檢查。

                3.公務用車購置及運行費支出3.75萬元,與2016年度決算相比,增加0.38萬元,增長11.28%,增長的原因是我校車輛年代就為久遠,較為老舊,車輛耗損耗費增加。我校2017年沒有安排公務用車購置費,全部為公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于我校日常行政運行、教學管理、教學檢查、外出公務等事項。2017年底,我校開支財政撥款的公務用車保有量為01輛。

                聯系方式:安徽廣播電視大學六安分校政務公開電子郵 箱:ahladd@163.com    聯系電話:3338167

                 

                    

                 

                 

                 

                 

                 

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